Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-01046
Monto de la Factura
₲ 95.498.100
Nro. de Orden de Pago
2616
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.816.956
IVA
₲ 8.681.645

Retención DNCP
₲ 340.321
Retención IVA
₲ 2.604.494
Retención Renta
₲ 1.736.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
89-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-94704
Monto Contrato
₲ 103.739.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.739.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.714.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac