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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004012
Monto de la Factura
₲ 9.068.500
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.623.978
IVA
₲ 824.409
Retención DNCP
₲ 32.317
Retención IVA
₲ 247.323
Retención Renta
₲ 164.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
189-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102146
Monto Contrato
₲ 39.710.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.710.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.763.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac