Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004007
Monto de la Factura
₲ 7.404.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.041.070
IVA
₲ 673.091

Retención DNCP
₲ 26.385
Retención IVA
₲ 201.927
Retención Renta
₲ 134.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
189-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102146
Monto Contrato
₲ 39.710.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.710.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.763.759

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac