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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
2277
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
IVA
₲ 6.363.636

Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
76-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-93943
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271709
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS Y EQUIPOS CLARK
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac