Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 681.818

Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
104-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-95716
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.933.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.103.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA Y CCTV
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac