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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 88.900.307
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.097.561
IVA
₲ 8.081.846

Retención DNCP
₲ 316.808
Retención IVA
₲ 2.424.554
Retención Renta
₲ 1.616.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.445.015
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS NARCISO ACOSTA FLORES
RUC
1476472-5
Número de Contrato
43-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-91375
Monto Contrato
₲ 287.051.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.051.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.628.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276632
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LOS AERODROMOS DE SALTO DEL GUAIRA, ENCARNACION Y PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac