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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00006
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
13-03-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
IVA
₲ 3.181.818

Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
170-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102221
Monto Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.422.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac