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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005183
Nro. de Timbrado
10930452
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
2615
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
85-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-94561
Monto Contrato
₲ 178.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.343.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.875.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271349
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac