- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005764
Monto de la Factura
₲ 42.935.057
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
03-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.830.459
IVA
₲ 3.903.187
Retención DNCP
₲ 153.005
Retención IVA
₲ 1.170.956
Retención Renta
₲ 780.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
85-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-94561
Monto Contrato
₲ 178.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.343.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.875.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271349
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac