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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001995
Monto de la Factura
₲ 169.963.000
Nro. de Orden de Pago
2826
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.631.723
IVA
₲ 15.451.182

Retención DNCP
₲ 605.686
Retención IVA
₲ 4.635.355
Retención Renta
₲ 3.090.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-89107
Monto Contrato
₲ 256.315.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.273.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.710.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271926
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac