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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002869
Nro. de Timbrado
13225439
Monto de la Factura
₲ 257.659.000
Nro. de Orden de Pago
629
Fecha de Orden de Pago
02-05-2019
Fecha Emisión Cheque
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.722.058
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 936.942
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENSO RAMON ZELAYA BARRIENTOS
RUC
2080822-4
Número de Contrato
04/2.019
Código de Contratación (CC)
CO-22014-19-170681
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.254.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360030
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu