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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-33308
Nro. de Timbrado
11954632
Monto de la Factura
₲ 20.576.000
Nro. de Orden de Pago
899
Fecha de Orden de Pago
07-07-2017
Fecha Emisión Cheque
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.567.402
IVA
₲ 1.870.545

Retención DNCP
₲ 73.325
Retención IVA
₲ 561.164
Retención Renta
₲ 374.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
1338-2017-0146
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-137900
Monto Contrato
₲ 36.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.344.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS Y CAMARAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar