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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1382
Nro. de Timbrado
12190873
Monto de la Factura
₲ 25.040.000
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.812.585
IVA
₲ 2.276.364

Retención DNCP
₲ 89.233
Retención IVA
₲ 682.909
Retención Renta
₲ 455.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
1338-2017-0162
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-148221
Monto Contrato
₲ 124.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.226.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA SALÓN AUDITORIO - 2º PISO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar