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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-4378
Nro. de Timbrado
11934404
Monto de la Factura
₲ 2.108.000
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.004.670
IVA
₲ 191.636

Retención DNCP
₲ 7.512
Retención IVA
₲ 57.491
Retención Renta
₲ 38.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
1338-2017-0148
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-137221
Monto Contrato
₲ 200.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.531.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS Y CAMARAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar