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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001028
Nro. de Timbrado
11275803
Monto de la Factura
₲ 3.940.000
Nro. de Orden de Pago
8563
Fecha de Orden de Pago
14-07-2016
Fecha Emisión Cheque
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.529
IVA
₲ 52.245

Retención DNCP
₲ 2.048
Retención IVA
₲ 15.674
Retención Renta
₲ 10.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-106679
Monto Contrato
₲ 49.736.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.507.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.633.759

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274475
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia