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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000672
Nro. de Timbrado
11336796
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
2731
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.139
IVA
₲ 59.091

Retención DNCP
₲ 2.316
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 11.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113698
Monto Contrato
₲ 166.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.191.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.081.683

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292088
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia