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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002462
Monto de la Factura
₲ 11.450.000
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.888.742
IVA
₲ 1.040.909

Retención DNCP
₲ 40.803
Retención IVA
₲ 312.273
Retención Renta
₲ 208.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-113762
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.369.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.204.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297135
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFÓNICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro