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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010212
Monto de la Factura
₲ 1.650.800
Nro. de Orden de Pago
18206
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.797
IVA
₲ 150.073

Retención DNCP
₲ 6.003
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-109180
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.917.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.543.905

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292091
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL, LECHE Y ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia