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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020003433
Nro. de Timbrado
15007641
Monto de la Factura
₲ 9.775.260
Nro. de Orden de Pago
35769
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
18-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.207.584
IVA
₲ 888.660

Retención DNCP
₲ 34.480
Retención IVA
₲ 266.598
Retención Renta
₲ 266.598
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
374/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-198227
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.601.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.558.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380757
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Ascensores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf