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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018941
Nro. de Timbrado
14532994
Monto de la Factura
₲ 7.820.208
Nro. de Orden de Pago
40287
Fecha de Orden de Pago
20-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.366.068
IVA
₲ 710.928

Retención DNCP
₲ 27.584
Retención IVA
₲ 213.278
Retención Renta
₲ 213.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
374/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-198227
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.601.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.558.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380757
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Ascensores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf