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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001289
Nro. de Timbrado
15071176
Monto de la Factura
₲ 10.896.400
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
05-05-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.254.007
IVA
₲ 990.581

Retención DNCP
₲ 38.435
Retención IVA
₲ 297.175
Retención Renta
₲ 297.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
873/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-210027
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.801.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.939.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395721
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Portones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf