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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001540
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16547343
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.389.750
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            11385
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-10-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.659.318
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.126.341
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 43.702
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 337.902
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 337.902
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Cristian Manuel González Viera
        
                                    RUC
                            
            3193461-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            873/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27001-21-210027
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 199.801.302
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 187.939.999
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395721
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Portones (SBE)
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        