Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001354
Nro. de Timbrado
15796288
Monto de la Factura
₲ 10.314.400
Nro. de Orden de Pago
2650
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.706.318
IVA
₲ 937.673

Retención DNCP
₲ 36.382
Retención IVA
₲ 281.302
Retención Renta
₲ 281.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
873/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-210027
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.801.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.939.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395721
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Portones (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf