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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045874
Nro. de Timbrado
15780227
Monto de la Factura
₲ 10.239.080
Nro. de Orden de Pago
6763
Fecha de Orden de Pago
05-04-2023
Fecha Emisión Cheque
05-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.797.538
IVA
₲ 319.480

Retención DNCP
₲ 38.488
Retención IVA
₲ 95.844
Retención Renta
₲ 297.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
527/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-203572
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.127.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.855.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394951
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf