Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046223
Nro. de Timbrado
16251329
Monto de la Factura
₲ 12.319.862
Nro. de Orden de Pago
7680
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.799.556
IVA
₲ 343.042

Retención DNCP
₲ 46.470
Retención IVA
₲ 102.913
Retención Renta
₲ 359.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
527/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-203572
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.127.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.855.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394951
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf