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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004959
Nro. de Timbrado
15369831
Monto de la Factura
₲ 13.604.712
Nro. de Orden de Pago
1272
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.814.648
IVA
₲ 1.236.792

Retención DNCP
₲ 47.988
Retención IVA
₲ 371.038
Retención Renta
₲ 371.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
405/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199415
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.098.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.633.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381667
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf