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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010562
Nro. de Timbrado
15762520
Monto de la Factura
₲ 2.107.200
Nro. de Orden de Pago
2995
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.097.621
IVA
₲ 191.564
Retención DNCP
₲ 7.663
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASS PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80006953-6
Número de Contrato
521/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-204443
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.579.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.762.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389930
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones de Avisos en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf