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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010797
Nro. de Timbrado
15762520
Monto de la Factura
₲ 5.280.600
Nro. de Orden de Pago
4939
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.969.285
IVA
₲ 480.055

Retención DNCP
₲ 18.626
Retención IVA
₲ 144.017
Retención Renta
₲ 144.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MASS PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80006953-6
Número de Contrato
521/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-204443
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.579.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.762.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389930
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones de Avisos en Medios de Prensa Escrita
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf