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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008041
Nro. de Timbrado
15491953
Monto de la Factura
₲ 34.974.999
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
20-05-2022
Fecha Emisión Cheque
20-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.943.905
IVA
₲ 3.179.545

Retención DNCP
₲ 123.366
Retención IVA
₲ 953.864
Retención Renta
₲ 953.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
395/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-199417
Monto Contrato
₲ 139.899.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.899.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.775.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373309
Nombre de la Licitación
Servicio de Antiphishing y Autenticación de mensajes, informes y conformidad basada en el dominio del Banco (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf