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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002166
Nro. de Timbrado
15619314
Monto de la Factura
₲ 86.352.000
Nro. de Orden de Pago
1279
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.261.157
IVA
₲ 7.850.182

Retención DNCP
₲ 304.587
Retención IVA
₲ 2.355.055
Retención Renta
₲ 2.355.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
847/2021.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-21-209490
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.502.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.563.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395675
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado y Encuadernación de Documentos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf