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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012075
Nro. de Timbrado
14024105
Monto de la Factura
₲ 10.315.700
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
23-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.716.639
IVA
₲ 937.791

Retención DNCP
₲ 36.386
Retención IVA
₲ 281.337
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-188220
Monto Contrato
₲ 196.090.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.809.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.703.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374758
Nombre de la Licitación
Servicio de HelpDesk
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas