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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 36.987.500
Nro. de Orden de Pago
2413
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.174.440
IVA
₲ 3.362.500

Retención DNCP
₲ 131.810
Retención IVA
₲ 1.008.750
Retención Renta
₲ 672.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-83620
Monto Contrato
₲ 36.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.987.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.174.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA, CORTINAS Y MEGA ARCHIVADOR
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill