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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005426
Monto de la Factura
₲ 28.051.540
Nro. de Orden de Pago
2011
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.677.525
IVA
₲ 2.550.140

Retención DNCP
₲ 98.945
Retención IVA
₲ 765.042
Retención Renta
₲ 510.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
15/13
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-80480
Monto Contrato
₲ 249.991.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.716.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.738.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259111
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y PAPELERIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill