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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 95.686.000
Nro. de Orden de Pago
1440
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.995.647
IVA
₲ 8.698.727

Retención DNCP
₲ 340.990
Retención IVA
₲ 2.609.618
Retención Renta
₲ 1.739.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-75016
Monto Contrato
₲ 119.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.382.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.530.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill