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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008351
Nro. de Timbrado
12755926
Monto de la Factura
₲ 7.593.951
Nro. de Orden de Pago
10805
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.152.949
IVA
₲ 690.359
Retención DNCP
₲ 26.786
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
41/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-166901
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.858.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.249.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345747
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel