- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0000329
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12418335
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 70.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2098
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-02-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-02-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-02-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 69.745.455
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 254.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            J.C.R. CONSTRUCCIONES SA 
        
                                    RUC
                            
            80013443-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            38/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22015-17-152157
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 504.080.640
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 405.915.563
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 404.439.507
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            335941
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE PUERTO FALCON CALLES DEL BARRIO SANTA ROSA
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Presidente Hayes
        