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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Nro. de Timbrado
16438985
Monto de la Factura
₲ 36.094.200
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
05-09-2023
Fecha Emisión Cheque
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.109.813
IVA
₲ 3.281.291
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 984.387
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
LCO01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30062-23-230443
Monto Contrato
₲ 430.447.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.413.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.475.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431054
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA EL DISTRITO DE DR. BOTTRELL, PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Municipalidad de Dr. Bottrell
Unidad de Contratación
Uoc Dr. Botrell