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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001985
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. de Orden de Pago
1006
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.742.843
IVA
₲ 754.545

Retención DNCP
₲ 28.975
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 301.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
18/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239851
Monto Contrato
₲ 309.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.124.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.683.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440210
Nombre de la Licitación
LCO N° 11/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay