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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 981.189
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 915.324
IVA
₲ 89.199

Retención DNCP
₲ 3.425
Retención IVA
₲ 26.760
Retención Renta
₲ 35.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
14/2024
Código de Contratación (CC)
CO-21001-24-239349
Monto Contrato
₲ 519.531.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.603.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.946.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439386
Nombre de la Licitación
LCO N° 6/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMA, PUERTAS DE SEGURIDAD DE BÓVEDAS Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay