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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000253/255
Monto de la Factura
₲ 45.834.000
Nro. de Orden de Pago
1087
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.248.431
IVA
₲ 2.029.818

Retención DNCP
₲ 79.569
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
15/15
Código de Contratación (CC)
CO-22011-15-108245
Monto Contrato
₲ 154.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.652.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.179.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291212
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central