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Datos del Pago

Nro. de Factura
6746
Monto de la Factura
₲ 110.366.664
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
13-07-2010
Fecha Emisión Cheque
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.956.692
IVA

Retención DNCP
₲ 393.306
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-1124
Monto Contrato
₲ 331.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.049.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.870.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187584
Nombre de la Licitación
Consultoria Para Diseño de Imagen y Publicidad de la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas