- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            6555
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            553
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-10-2010
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-10-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-10-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.264.727
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 53.455
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KNOW HOW S.A.
        
                                    RUC
                            
            80019900-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23019-10-54143
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 299.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 100.227.274
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 99.853.089
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            156515
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        