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Datos del Pago

Nro. de Factura
8129
Monto de la Factura
₲ 29.263.690
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
02-03-2011
Fecha Emisión Cheque
02-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.829.237
IVA

Retención DNCP
₲ 104.285
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.
RUC
80014733-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-0272
Monto Contrato
₲ 351.164.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.845.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.535.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186415
Nombre de la Licitación
Tercerización de Servicios de Atención al Usuario
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas