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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            6784
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.541.667
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            643
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-11-2010
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-11-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-11-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.171.988
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.876
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            KNOW HOW S.A.
        
                                    RUC
                            
            80019900-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            66
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23019-10-9098
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 225.100.004
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 171.675.002
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 171.034.080
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            187203
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Software y Soporte Tecnico
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        