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Datos del Pago

Nro. de Factura
3131
Monto de la Factura
₲ 61.428.400
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
20-05-2010
Fecha Emisión Cheque
20-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.417.291
IVA

Retención DNCP
₲ 218.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
21/2010
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-1649
Monto Contrato
₲ 82.145.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.396.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.170.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas