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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002595
Monto de la Factura
₲ 16.254.000
Nro. de Orden de Pago
1956
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.457.259
IVA
₲ 1.477.636

Retención DNCP
₲ 57.923
Retención IVA
₲ 443.291
Retención Renta
₲ 295.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-107153
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.878.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.972.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289431
Nombre de la Licitación
Eventos Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo