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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002911
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204
IVA
₲ 481.818

Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-107153
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.878.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.972.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289431
Nombre de la Licitación
Eventos Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo