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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010515
Monto de la Factura
₲ 9.171.715
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.722.134
IVA
₲ 833.792

Retención DNCP
₲ 32.685
Retención IVA
₲ 250.138
Retención Renta
₲ 166.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-114320
Monto Contrato
₲ 289.786.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.689.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.822.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290624
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo