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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0011237
Monto de la Factura
₲ 8.670.775
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.245.750
IVA
₲ 788.252

Retención DNCP
₲ 30.899
Retención IVA
₲ 236.476
Retención Renta
₲ 157.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-114320
Monto Contrato
₲ 289.786.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.689.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.822.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290624
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo