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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004507
Monto de la Factura
₲ 190.681.800
Nro. de Orden de Pago
1278
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.334.924
IVA
₲ 17.334.709

Retención DNCP
₲ 679.521
Retención IVA
₲ 5.200.413
Retención Renta
₲ 3.466.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-109014
Monto Contrato
₲ 317.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.803.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.224.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo